Добрый день. У нас строительная организация на УСН, созданная в этом году. Работаем в основном по муниципальным контрактам. Строим и продаем дома администрации. Соответственно первые месяцы выручки от продаж не было, но зато были расходы, непосредственно связанные с производством. Членские взносы в СРО, экспертизы проектной документации, консультационные и прочие расходы. Я их относила на счет 25, и при закрытии месяца пропускала операцию -Закрытие счетов 20.25.26. Также были и прямые затраты, отнесенные непосредственно на 20 счет по видам номенклатуры (строящимся объектам). В настройках учетной политики указано, что распределять счет 25 пропорционально суммам прямых затрат. Сейчас в сентябре у нас была сдача 1 объекта, который я провела документом - Оказание работ, услуг. Но в сентябре месяц не закрылся, программа 1С Предприятие ругается на наличие остатка на счете 25 за предыдущие периоды. Как сделать так, чтобы по этому объекту 20 счет закрылся и общепроизводственные расходы распределились по объектам правильно? Метод директ-костинг нам не подходит. По другим объектам выручки еще не было, соответственно нужно чтобы часть расходов на счете 25 так и оставалась. Или я что то не допонимаю...